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当前热讯:飞龙股份(002536):内部控制审计报告

时间:2023-04-28 03:02:47    来源:中财网


(相关资料图)

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,飞龙股份于2022年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

秦霞

中国·北京 中国注册会计师:

路珂

二〇二三年四月二十六日

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